Сроки подачи и рассмотрения документов в налоговой
Отчётная декларация должна быть представлена в налоговый орган налогоплательщиком в срок до 30 апреля. Нарушение этого срока может повлечь предупреждение налогоплательщика или наложение на него незначительного штрафа.
Важно! Более серьёзным противоправным деянием считается нарушение срока непосредственной оплаты налогов, который истекает 15 июля года, следующего за отчётным периодом. Перед погашением необходимо узнать реквизиты налоговой инспекции для уплаты налогов
В случае нарушения этого срока, нарушитель становится должником по налогам, и за каждый день просрочки на его расчётном счету накапливается пеня, которая составляет 1/300 от суммы общего долга
Перед погашением необходимо узнать реквизиты налоговой инспекции для уплаты налогов. В случае нарушения этого срока, нарушитель становится должником по налогам, и за каждый день просрочки на его расчётном счету накапливается пеня, которая составляет 1/300 от суммы общего долга.
Портал Госуслуг
Со стороны налоговой инспекции сроки также имеют место, причём довольно строгие, установленные на законодательном уровне:
- После приёмки декларации от физического лица в обработку инспекторам требуется максимальный срок в 3 месяца, в течение которого они проводят всю камеральную работу с предоставленными документами. Однако это не говорит, что заявитель должен сидеть и ждать – время от времени ему необходимо отслеживать ход его заявления, так со стороны ИФНС возможен возврат на доработку из-за недочётов при составлении декларации. В таких случаях срок снова оказывается на стороне заявителя – 5 дней, чтобы не увеличивать общий период проверки, в противном случае возможно продление срока проверки.
- Через 90 дней, как правило, сотрудники налоговой заканчивают ревизионные действия и выносят вердикт по начислению налоговых обязательств для гражданина или предоставление ему полагающихся вычетов. О данном решении они уведомляют заявителя тем же способом, что получили декларацию. Так, если декларация была подана онлайн, статус её проверки изменится, и на электронный почтовый ящик придёт письмо для пользователя. В случае передачи бумажной версии налогоплательщику придётся ждать до 10 дней, пока он получит письмо.
В случае принятие решения о начислении налогового вычета физлицо обязано написать ходатайство о предоставлении его и передать налоговикам.
Сама выплата происходит в течение 30 дней с момента передачи заявления, однако это может случиться и раньше, и позже. В случае, если были нарушены сроки, заявитель может поинтересоваться о состоянии проверки и причине задержки по форме обратной связи на сайте ФНС, посредством звонка в налоговую по номеру 8-800-222-22-22, а в случае крайней необходимости явиться в налоговый орган лично. В исключительных случаях, если заявитель усматривает противоправные действия в отношении себя со стороны налоговой, он может составить жалобу в вышестоящую инстанцию или подать иск в суд. Однако ситуацию можно упростить путём ведения мирных переговоров с инспекцией.
При детальном рассмотрении сроков можно увидеть, что время, отведённое для рассмотрения декларации, может выходить за рамки погашения налогоплательщиком своего долга. То есть, если декларация сдана не в январе-феврале, а в середине или конце апреля, то уплачивать налоги придётся на свой страх и риск, исходя из непроверенных расчётов. Однако деньги никуда не деваются, и конечное сальдо покажет недостачу или переплату средств, какова бы ни была сумма.
Декларация 3-НДФЛ является способом письменных взаимоотношений населения с государством и доказывает, насколько физлица выполняют свой гражданский долг. Поэтому во избежание возникновения проблем гражданин РФ обязан следовать инструкциям, заполнять корректно документы и подавать их в срок, выражая тем самым свою гражданскую позицию.
Портал ИФНС
Выпуск сертификата
На свежей флешке сертификата ЭП еще нет, его надо выпустить — то есть установить на флешку или компьютер. Я сделал это из личного кабинета на сайте удостоверяющего центра.
Служба поддержки сообщила мне, что для установки сертификата нужен Виндоус: теоретически его можно установить и на другие операционные системы, но с этим они не помогут.
Я зашел в личный кабинет, запустил установочные файлы, подтвердил установку сертификата и выбрал местом хранения «Рутокен». Установить сертификат можно и на сам компьютер, но тогда подписывать все документы придется только с него. Зато так можно сэкономить 400 рублей.
Выпустить сертификат можно только для Виндоуса, а настроить — и для другой операционной системыВ личном кабинете на сайте удостоверяющего центра показывают срок действия сертификата и где он установлен
Преимущества и недостатки электронного документооборота
Отправка отчетности через интернет существенно упрощает жизнь представителям бизнеса. Плюсы цифрового формата очевидны:
- оперативность обмена информацией с контролирующим органом;
- минимальный риск ошибок при выборе и заполнении бланков;
- автоматизация расчетов;
- экономия времени и средств;
- снижение нагрузки на бухгалтеров.
Минусом электронного документооборота является необходимость приобретать усиленную цифровую подпись и СКЗИ. Предпринимателю потребуется разобраться с тонкостями пользования компьютерными программами, следить за качеством связи, а также заботиться о надлежащей защите от киберугроз.
Специфические преимущества и недостатки есть у каждого способа.
Метод | Плюсы | Минусы |
---|---|---|
Сайт ФНС России | Налогоплательщик не оплачивает услуги операторов. Приобрести нужно только ЭЦП и средство криптографической защиты. Программа формирования отчетности скачивается бесплатно. | Налоговая декларация по НДС через сервис не принимается. Независимого арбитра в цепочке взаимодействия нет. Пользователь лишен возможности работать с полным комплексом отчетности. В программе не отражаются документы, переданные в другие органы и фонды. |
Сайт государственных услуг | Отправить отчет можно без квалифицированной цифровой подписи. | Предпринимателям доступна лишь сдача декларации 3-НДФЛ и расчетов в ФСС РФ. |
Оператор ЭДО | Специализированный центр становится независимым арбитром в спорах между налогоплательщиками и инспекцией. Компания берет на себя вопросы оформления (обновления) сертификатов ЭЦП. Предпринимателю не нужно задумываться над техническими аспектами. Весь комплекс электронных отчетов отображается в одной программе. Разработки операторов удобны и функциональны. | Стоимость услуг посредника высока. Приобретать усиленную цифровую подпись придется всем клиентам. Смена обслуживающей организации потребует времени, так как перенести информационную базу непросто. |
Общая информация
Налоговая отчетность
включает в себя совокупность документов, отражающих сведения об исчислении и уплате налогов физическими лицами, индивидуальными предпринимателями и организациями.
К налоговой отчетности относится налоговая декларация и налоговый расчет авансового платежа.
Налоговая декларация
— это официальное заявление налогоплательщика, которое содержит сведения об объектах налогообложения, о полученных доходах и произведенных расходах, об источниках доходов, о налоговой базе, налоговых льготах, о сумме налога подлежащего уплате и о
других данных, служащих основанием для исчисления налога. ().
Налоговый расчет авансового платежа
— это официальное заявление налогоплательщика, которое содержит сведения об объектах налогообложения, о полученных доходах и произведенных расходах, об источниках доходов, о налоговой базе, налоговых льготах, о сумме авансового платежа подлежащего
уплате и о других данных, служащих основанием для исчисления авансового платежа. ().
Бухгалтерская отчетность
— это сведения об имущественном и финансовом положении организации и о конечных результатах ее хозяйственной деятельности в определенном периоде.
Отчетность представляется в налоговый орган по месту учета налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента). Порядок представления налогоплательщиками налоговой отчетности в налоговые органы регламентирован .
Этап 2. Формирование пакета
Важная информация
Для всех ЭЦП, выпущенных с 2019 года, заявление и пакет формируются в программе подготовки документов для государственной регистрации. Это связано с прекращением использования ключей ЭП по ГОСТу Р 34.10-2001 (ГОСТ 2001) и переходом ЭП на ГОСТ Р 34.10-2012 (ГОСТ 2012). Программа ППЭДГР не поддерживает ЭП, выпущенные по ГОСТу 2012. Электронные подписи, выпущенные по ГОСТ 2001, можно использовать до 31.12.2019.
Комплект электронных документов для отправки в налоговый орган оформляется в программе подготовки пакета документов для государственной регистрации (ППДГР).
Создание пакета
В блоке «Общие сведения о пакете» отмечаем:
вид заявителя — юрлицо;
вид заявления — Заявление по форме P11001;
вид предоставления заявителю документов в бумажном виде — выбрать один из предложенных вариантов;
код налогового (регистрирующего) органа — выбрать налоговый орган своего региона;
полное наименование ЮЛ — полностью указать форму собственности и название в кавычках. Например, общество с ограниченной ответственностью «Пример»;
ОГРН — будет недоступен для ввода данных, так как организация еще не получила статус юрлица.
В блоке «Сведения о подаваемых документах» следует перечислить и прикрепить все файлы, входящие в пакет. Документы для открытия компании, подготовленные на бумаге, следует подписать, отсканировать с заданными параметрами и сохранить в TIF-формате.
- Полный комплект должен включать:
- заявление о создании организации — прикрепите файл, созданный на первом этапе;
- устав ООО;
- гарантийное письмо, которое подтверждает, что собственник помещения согласен с регистрацией и последующей работой фирмы по данному адресу. Его можно прикрепить в формате «Иной документ»;
- уведомление по форме №26.2-1 о переходе на УСН. Без этого файла организация автоматически встанет на ОСНО;
- решение учредителя о создании ЮЛ — при условии, что он один; протокол собрания — при условии, что учредителей несколько;
- документ об оплате госпошлиныс 1 января 2019г. госпошлина при электронной подаче документов отменена, следовательно, прикреплять документ об оплате не требуется!
Оплата госпошлины
Госпошлину можно оплатить удаленно посредством онлайн-сервиса ФНС. Для этого следует выбрать вид платежа «Государственная пошлина за регистрацию ЮЛ», перейти по кнопке «Далее» и заполнить форму с данными плательщика. Им должен быть один из учредителей создаваемой организации.
Важная информация
С 1 января 2019 года госпошлина, при подаче документов электронным способом, отменена. При подаче документов любым другим способом, необходимо оплатить госпошлину в размере 4000 руб.
- На следующем этапе сервис предложит выбрать удобный способ оплаты:
- наличный — оплата по платежному документу. Его необходимо распечатать и оплатить в кассе банка. Подтверждением оплаты послужит выданная квитанция;
- безналичный — оплата по банковской карте. Квитанцию об оплате нужно запросить в банке, через который проводился платёж.
Подписание с помощью ЭЦП
При формировании пакета программа позволит сохранить данные в качестве временного файла, только если подписать документы хотя бы одной ЭЦП. На данном этапе подойдет любая подпись, даже если она не принадлежит кому-либо из основателей фирмы.
Важная информация
Для оформления ЭЦП вы можете воспользоваться нашими услугами. Вам необходимы: паспорт, СНИЛС, номер ИНН, личное присутсвие для идентификации личности и съемный носитель (USB-флеш-накопитель любой емкости).
На этапе подачи комплекта каждый подписант должен иметь собственную ЭЦП для регистрации фирмы, так как все файлы в пакете должны быть подписаны всеми учредителями. Для подписания документа следует выбрать подписанта в разделе «Сервис» → «Параметры».
Выделить подписываемый документ и нажать на кнопку «Подпись».
Важная информация
Временный файл можно корректировать и передавать для сбора подписей. После подписания временного файла всеми учредителями можно сформировать готовый пакет для отправки в налоговый орган. Сформированный пакет изменить уже невозможно.
После подписания документов всеми учредителями проверьте правильность внесенных данных и нажмите на кнопку «Сформировать пакет для отправки». Выберите для сохранения ZIP-формат.
Можно ли подать декларацию 3-НДФЛ онлайн
Многие налогоплательщики интересуются, а действительно ли можно подать налоговую декларацию дистанционно, даже не выходя их дома. Очень часто случается, что попасть в налоговую, чтобы отнести пакет документов, нет времени.
На сегодняшний день есть 2 варианта дистанционной подачи. Вы можете заполнить декларацию и отправить её на официальном сайте Федеральной налоговой службы. Кроме этого, у авторизованных на сайте Госуслуги людей также есть возможность подать отчет через этот сервис. Какой способ будет для вас более удобным, вы можете выбирать сами, оба ресурса очень удобны и просты в использовании.
Порядок сдачи отчётности физического лица в налоговую инспекцию
Каждый гражданин, получивший доход на протяжении отчётного периода и не имеющий посредника, который сдаст за него отчётность, обязан предъявить на проверку декларацию по форме 3-НДФЛ в налоговый орган. Чаще всего граждане или ИП находятся на упрощённой системе налогообложения (УСН). Налоговая декларация – это основной документ гражданина РФ, подлежащей ежегодному контролю и учёту всех его налоговых обязательств перед бюджетом страны.
Уплата налогов
Для того, чтобы подать документы, необходимо проделать следующие шаги:
Для держателей аккаунтов на официальном сайте ФНС и единого сервиса «Госуслуг» предлагается к заполнению электронная версия декларации, которая впоследствии должна быть скреплена живой подписью и отправлена онлайн в инспекцию под указанным шифром.
После заполнения в формате excel бланк декларации распечатывается, подписывается и отправляется в инспекцию вместе с комплектом сопроводительной документации.
Работа ФНС с населением
Важно! Декларация 3-НДФЛ – это серьёзный документ, который должен быть заполнен в строгом соответствии с требованиями, выдвигаемыми ИФНС, и если у гражданина нет опыта по его составлению, то допустить ошибки, запутавшись в наименовании пустых полей, кодов доходов, налогов и расходов, очень легко. Любая ошибка или неточность при составлении является поводом для отказа в рассмотрении её инспекторами
Поэтому для того, чтобы с первого раза подготовить документ в надлежащем виде, лучше воспользоваться помощью профессиональных юристов.
Представление в электронной форме
Через оператора ЭДО
Представление отчетности в электронной форме осуществляется по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) с применением усиленной квалифицированной электронной подписи через операторов электронного документооборота.
ТКС – это система представления налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде.
Преимущества данного способа представления:
- нет необходимости приходить в налоговые органы, так как отчетность в любое время суток может быть отправлена из офиса налогоплательщика (экономия временных затрат);
- не требуется дублирования сдаваемых документов на бумажных носителях;
- сокращение количества технических ошибок (отчетность формируется в утвержденном формате с использованием средств выходного контроля, посредством которого проверяется правильность заполнения полей форм отчетности);
- оперативность обновления форматов представления отчетности (при изменении форм налоговой и (или) бухгалтерской отчетности или введении новых форм отчетности до срока представления отчетности налогоплательщик получает возможность обновить версии
форматов в электронном виде); - гарантия подтверждения доставки документов (возможность в течение суток получить подтверждение выполнения обязательств налогоплательщиком, а также в оперативном режиме посмотреть свою личную карточку, таким образом, нет необходимости ждать актов
сверки); - защита отчетности, представляемой в электронной форме по ТКС, от просмотра и корректировки третьими лицами;
- возможность получения в электронном виде справки о состоянии расчетов с бюджетом, выписки операций по расчетам с бюджетом, перечень налоговой и бухгалтерской отчетности, представленной в налоговую инспекцию, акт сверки расчетов по налогам, сборам,
пеням и штрафам, актуальные разъяснения ФНС России по налоговому законодательству а также направить запрос информационного характера в налоговые органы.
С информацией о действующих по месту регистрации Вашей организации специализированных операторах связи можно ознакомиться на странице:
Организаций-операторов электронного документооборота
Через сайт ФНС России
Представление отчетности в электронной форме с применением усиленной квалифицированной электронной подписи в рамках проводимого ФНС России пилотного проекта может осуществляться через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации.
Перейти Подробную информацию о данном способе представления можно получить с помощью сервиса “Представление налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде”.
В отдельных случаях налогоплательщики обязаны представлять налоговую декларацию в электронной форме ()
- если среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год превышает 100 человек;
- если создана (в том числе реорганизована) организация с численностью работников превышающая 100 человек;
- если такая обязанность предусмотрена применительно к конкретному налогу. С 01.01.2014 года данная норма будет действовать в отношении налога на добавленную стоимость.
Форма сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год (утверждена Приказом ФНС России от 29.03.2007 № ММ-3-25/174)
rar (22 кб)
Загрузить
Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год представляются организацией (индивидуальным предпринимателем, привлекавшим в указанный период наемных работников) в налоговый орган не позднее 20 января текущего
года, а в случае создания (реорганизации) организации – не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором организация была создана (реорганизована).
Перейти Скачать форматы, XSD-схемы и инструкции можно с помощью сервиса: Справочник налоговой и бухгалтерской отчетности
Шаг 5 Решение ФНС
Пакет документов уходит на рассмотрение в инспекцию. ФНС обещает получение результата спустя три рабочих дня после заполнения, но есть нюанс — в скорости работы самого портала. Документы между порталом и региональной инспекцией перемещаются не мгновенно, так что на это тоже нужно делать поправку.
Письмо от региональной инспекции о получении документов мне пришло спустя шесть часов после их отправки. Видимо, срок исчисляется с этого момента: я отправил документы в четверг днем, а ответ получил во вторник поздно вечером.
Регистрация ООО прошла успешно: мне прислали копию устава, свидетельство о постановке на налоговый учет и выписку из ЕГРЮЛ. Каждый документ был заверен электронной подписью ФНС, что приравнивает его к бумажному оригиналу. С такими документами можно открывать расчетный счет, заключать договоры и делать все остальные вещи, которые полагаются обществу с ограниченной ответственностью.
Этап 3. Подача
Для подачи электронных документов на регистрацию предназначен специальный сервис ФНС. Перед работой следует проверить соответствие техническим условиям. При нарушении одного из них программа сформирует уведомление и предложит возможные решения.
В начале работы с сервисом следует выбрать ключ ЭЦП одного из учредителей. Документы на регистрацию фирмы будут подаваться от его имени. Если сервис успешно идентифицирует подписанта, последует переход на следующий этап. В правом верхнем углу новой страницы отобразится его персональная информация:
- ФИО;
- ИНН;
- СНИЛС;
- организация, выдавшая сертификат.
Далее необходимо перейти на вкладку «Отправка документов», выбрать файл транспортного контейнера — это ранее сформированный комплект — и нажать кнопку «Отправить». Во вкладке «Список переданных документов» отобразятся все переданные файлы.
Если вы не понимаете как самостоятельно оформить ООО через электронную подачу документов — воспользуйтесь нашими услугами по «Регистрации ООО». Мы избавим вас от необходимости формировать учредительные документы, изучать инструкции, устанавливать и осваивать несколько программ, поможем подобрать юридический адрес, коды ОКВЭД и минимизируем риск отказа в регистрации.
Этап 1. Подготовка заявления
Создание
Чтобы сформировать заявление, необходимо скачать программу подготовки документов для государственной регистрации (ППДГР) на портале ФНС и установить её. Заявление на создание юрлица соответствует форме с кодом P11001.
Заполнение
Бланк P11001 состоит из формы Заявления и прилагаемых Листов А — Н. Чтобы оформить регистрацию ООО следует заполнить Заявление и Листы В, Е, И, Н.
Заявление
В первом разделе отмечается полное и сокращенное название фирмы, во втором — адрес организации. Подробнее о выборе названия и адреса можно прочесть в пошаговой инструкции к открытию ООО.
Важная информация
Неблагонадежный юридический адрес позволяет налоговой запретить регистрацию компании. Поэтому не стоит приобретать у сторонних организаций адреса без возможности проходить выездные проверки.
В третьем разделе заявления на регистрацию ООО нужно отметить цифру 1 и указать величину уставного капитала (УК) — это деньги или имущество, которые обязаны внести учредители компании. Минимальная величина УК для ООО регламентирована законодательством и составляет 10 тыс. рублей.
Важная информация
Указанную сумму необходимо внести на любой расчетный счет компании в течение 4-х месяцев с даты её регистрации.
Четвертый раздел при подаче заявления на регистрацию ООО заполнять не требуется.
Лист В
В Лист В следует внести данные об учредителях-физ.лицах, их взносе в УК в рублевом эквиваленте, а также указать объем доли в одном из трех вариантов: в процентном соотношении, в форме десятичной или простой дроби. Количество заполняемых Листов В должно равняться числу учредителей-физ.лиц.
Лист Е
Содержит данные о физ.лицах, уполномоченных представлять интересы организации без доверенности. Наиболее часто такими полномочиями наделяют руководителя.
Лист И
Оформляется согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) в обновленной редакции ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). В Листе можно указать только один основной код и множество дополнительных. Бланк рассчитан на 56 полей для дополнительных кодов. Если их больше — можно добавить новый Лист И. Поле кода ОКВЭД должно содержать минимум 4 значения. Порядок указания кодов не важен.
Лист Н
Для учредителей-физ.лиц следует выбрать пункт 1 «Учредитель юр.лица — физ.лицо». Если в составе организации более одного учредителя — необходимо добавить Лист Н для каждого из них. При этом следует заполнить раздел 4 «Сведения о заявителе», блок 4.1 «ФИО». В другие блоки раздела вносить сведения не нужно. Если вы проводите регистрацию ООО с одним учредителем — 4-й раздел заполнять не требуется.
- В 5-м разделе следует указать удобный вариант получения документов из налоговой:
- лично заявителю;
- лично заявителю или другому лицу по доверенности — потребуется оформить доверенность заявителя у нотариуса;
- по почте — регистратор пришлет документы на юрадрес фирмы.
Сохранение
Рекомендуется сохранять заявление в ходе его заполнения — это позволит постепенно вносить корректировки и застрахует от повторного заполнения «с нуля». Программа позволяет сохранить заявление в электронном виде с расширением TIF. Для этого нужно нажать на иконку «Печать» и сохранить многостраничный файл TIF. Он понадобится на этапе формирования пакета.
Порядок регистрации индивидуального предпринимателя
Пошаговая инструкция:
1
Формируем пакет документов
Если вы совершеннолетний гражданин Российской Федерации, для регистрации вам потребуются следующие документы:
заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (форма № Р21001);
копия российского паспорта;
квитанция об уплате госпошлины в размере 800 руб
Сформировать квитанцию на уплату госпошлины можно с помощью сервиса «Уплата госпошлины».Внимание! С 01.01.2019 при направлении документов для государственной регистрации в форме электронных документов, в том числе через МФЦ и нотариуса, уплачивать государственную пошлину не требуется!. Подпись на заявлении, а также копия паспорта должны быть засвидетельствованы в нотариальном порядке, за исключением случая, когда заявитель представляет документы лично и одновременно представляет паспорт, а также при представлении документов в электронном виде, подписанных усиленной квалифицированной подписью заявителя
2
Подпись на заявлении, а также копия паспорта должны быть засвидетельствованы в нотариальном порядке, за исключением случая, когда заявитель представляет документы лично и одновременно представляет паспорт, а также при представлении документов в электронном виде, подписанных усиленной квалифицированной подписью заявителя
2
Определяем, в какой налоговый орган подать документы
Государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя осуществляется в специально уполномоченном на регистрацию предпринимателей налоговом органе по месту его жительства, то есть по месту регистрации, указанному
в паспорте.
В случае, если в паспорте отсутствует место регистрации, то государственная регистрация индивидуального предпринимателя может быть осуществлена в специально уполномоченном на регистрацию предпринимателей налоговом органе по месту пребывания.
Перейти Узнать номер, адрес и реквизиты налоговой инспекции можно с помощью сервиса:
«Адрес и платежные реквизиты Вашей инспекции»
3
Представляем документы
Документы могут быть переданы в налоговую инспекцию любым удобным для вас способом:
Лично
Удаленно
- непосредственно в инспекцию – лично или через представителя по доверенности.
- в многофункциональный центр – лично или через представителя по доверенности. Информацию об оказании данной услуги в Вашем МФЦ необходимо уточнить на сайте МФЦ.
- по почте с объявленной ценностью и описью вложения;
В пределах территории Москвы документы можно направить и получить также через DHL Express и Pony Express.
- в электронном виде.
Подать документы Подать документы с помощью сервиса:
«Подача электронных документов на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
Подать документы Подать документы с помощью сервиса:
«Подача заявки на государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей и юридических лиц»
Инспекция примет документы и выдаст (направит) расписку в их получении.
4
Получаем документы о государственной регистрации
Если все документы в порядке, через 3 рабочих дня в налоговой инспекции вы можете получить:
лист записи ЕГРИП.
Основные способы подачи декларации
Как подавать документы в налоговою инспекцию и зачем? Заполненную декларацию налогоплательщик может всегда подать, воспользовавшись одним из представленных ему способов, каждый из которых абсолютно равноправен между собой:
- Можно узнать адрес районной налоговой инспекции и часы её работы на сайте, после чего подъехать лично (лучше к самому открытию, чтобы не стоять в длинной очереди) и передать документы на стойке обслуживания населения. Перед тем как отправляться в учреждение, желательно сверить шифр инспекции в заполненной декларации, который указывается на титульном листе, с шифром именно той ИФНС, что планируется к посещению.
- Гражданин РФ в силу личной загруженности всегда может заключить договор с посредником, услуги которых массово предлагаются в Сети. Этот человек возьмёт на себя роль налогового агента по доверенности, заверенной нотариусом, от заявителя, поможет составить, проверить, подать и отслеживать ход рассмотрения декларации. После получения результата о рассмотрении он незамедлительно сообщит об этом заявителю. Однако следует помнить, что у данных услуг есть определённая стоимость.
- Декларацию можно также подать, воспользовавшись услугами «Почты России», оформив письмо с обратным уведомлением, однако стоит помнить, что учреждение берёт определённый срок для доставки письма. Перед этим стоит уточнить детально адрес организации, и была ли смена почтового индекса.
- Новый вид услуг – международные курьерские компании, такие, как Dhl Express, также могут выполнить подобную функцию для заявителя быстрее, но гораздо дороже.
Титульный лист декларации 3-НДФЛ
Обратите внимание! Самый популярный на сегодняшний день вид подачи декларации 3-НДФЛ – заполнение и подача онлайн с сайтов «Госуслуг» и ФНС. Данный способ позволяет не только максимально корректно заполнить документ, пользуясь разного рода подсказками системы, но также и отправить по адресу с получением моментального уведомления о вручении
Подача документов в налоговую в электронном виде для граждан – самый комфортный способ по состоянию на 2018 год. Однако перед составлением декларации пользователь должен скачать и научиться пользоваться налоговой программой подготовки документов для регистрации, которая доступна там же, в личном кабинете на сайте вместе с кратким руководством по применению.
Приёмка декларации 3-НДФЛ инспекторами говорит о начале проведения камеральных работ. Поэтому каждый заявитель должен помнить, что отправка его письма, пока оно не дошло до адресата, не является началом срока рассмотрения документа.
Какие документы надо подавать на возврат налога?
Документы, которые надо подавать на возврат налога, можно разделить на три группы:
Декларация и заявление, которые надо подготовить самому | Справка 2-НДФЛ с места работы | Копии документов на жилье: договор купли-продажи и т.п. |
---|---|---|
Налоговая декларация 3-НДФЛ и заявление (на возврат налога), в котором в том числе должны быть банковские реквизиты Вашего счета, на который Вам переведут деньги. Их легко можно подготовить на веб-сайте Налогия для любого региона России. |
Справку 2-НДФЛ с места работы Вам, как правило, без проблем выдаст бухгалтерия. Это справка по особой форме, и бухгалтерия любой организации знает, как делается эта справка. В этой справке – основная информация о Вас (адрес, т.п.) и данные о доходе и налоге за период (как правило, за календарный год). | Вам надо будет сделать копии документов на жилье, таких как договор (купли-продажи или иной), свидетельство о регистрации права (или акт приема-передачи), документ, подтверждающий оплату. |
В некоторых случаях могут понадобиться особые документы. Например, при возврате налога, когда часть (доля) жилья принадлежит ребенку, – свидетельство о рождении ребенка. Вот здесь есть подробный перечень документов и объяснение, как их подготовить – страница “Купили жилье” / “Документы для вычета”. С этой инструкцией подготовить правильный пакет документов будет просто. По сути, надо заполнить декларацию и простое заявление. Взять справку 2-НДФЛ. И сделать копии.
Если Вы подаете документы сразу за несколько лет, формально это несколько разных пакетов документов. Но подать в налоговой инспекции их можно за один раз. В каждом пакете документов будет отдельная декларация, заявление, справка 2-НДФЛ. Те же документы, которые “общие” для всех лет (например, договор купли-продажи), мы рекомендуем приложить только один раз к первому календарному году.
Как получить максимальный вычет быстро и просто?Проще всего быстро подготовить
правильные документы на максимальный возврат и подать эти документы с Налогией. С Налогией инспекция одобрит документы и их не придется переделывать. Вы получите правильные документы и консультацию эксперта. А потом сможете выбрать – отнести документы в инспекцию самому или подать
онлайн.
Попробовать
Какие документы можно отправлять в электронном виде:
- бухгалтерская и налоговая отчетность;
- все виды счетов-фактур;
- договоры и дополнительные соглашения к ним;
- подтверждение налоговых льгот;
- документы, доказывающие подлинность хозяйственных операций;
- акты на оказание услуг и др.
Полный перечень документов, направляемых налогоплательщиками, можно найти в Приказе ФНС России от 27.10.2016 № ММВ-7-6/583@ (ред. от 27.12.2017)
Налогоплательщики могут отправлять в ИФНС электронные документы, если контролирующий орган присылает соответствующее требование в рамках камеральной или встречной проверки. Электронно могут быть направлены любые первичные документы, если они отсканированы с сохранением реквизитов и заверены КЭП (п. 2 ст. 93 НК РФ).
Налоговые инспекторы также используют телекоммуникационные каналы связи для отправки:
- налоговых уведомлений;
- уведомлений о вызове налогоплательщика;
- решений о предстоящей выездной проверке ИФНС;
- актов налоговой проверки и т.д.
Полный перечень таких документов приведен в п. 1 приложения к Приказу ФНС № ММВ-7-2/149@ от 15.04.2015. Всего он содержит 52 наименования.